同学你好按照差额调增就可以了
怎么个处理方法。老师能不能说清楚些?
你这个差额是去年12月计提的工资今年一月没发完产生的吧
这个是因为当时这个领导实际工资数字没有过来,按照以往预提的费用,后来这个领导正确的工资明细过来也就是上面的那样,所以这边问怎么个账务处理方法
借预提费用贷应付账款