请问金蝶k3总账和供应链在结账之前做哪些操作?

19 | 吴晶瑶 |浏览20次
检举|收藏|2023/11/11 10:27
请问金蝶k3总账和供应链在结账之前做哪些操作?
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  • 总账期末处理*1、期末调汇操作流程:K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—期末调汇注意点:所有凭证必须过账只有设置为参与“期末调汇”的科目,才能使用该功能*2、自动转账操作流程:K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—自动转账注意点:A、转出科目可以非明细科目;B、转入科目一定是明细科目;可包含未过账凭证3、结转损益操作流程:K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—结转损益注意点:A、所有凭证必须过账B、系统参数中本年利润科目要进行选择易引发的错误:若在系统参数中未选择“本年利润”科目,则报“未指定本年利润科目或科目不存在,不能进行结转损益”的错误4、期末结账操作流程:K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—期末结账注意点:不能结账的原因:(1)有未过账的凭证(2)无权限(3)其他子系统未结账(4)与其他用户冲突

    Step1:供应链结账之前,需要检查项目:1、外购入库单、销售出库单、其他入库单、产品入库、领料单、其他出库单、盘盈单、盘亏单、调拨单、委外加工入库单、委外加工出库单、委外加工入库单均要审核。其中:外购入库单、其他入库单、盘盈单、产品入库单的单价和金额不准为0。委外加工入库单的加工单价不准为0。2、存货核算——入库核算(1)外购入库核算:作用(核算时间要长一点)是将本期发票金额重写到已勾稽的外购入库单。保持发票与入库单金额一致;(2)委外加工入库核算:作用是将委外加工出库单的材料成本金额写给对应的委外入库加工入库单的材料成本一栏中,并将加工费分配给对应的产品;(3)自制入库核算:作用是将当期完工产成品的生产成本批量填写到“产品入库单”;(4)其他入库核算(组装核算):作用是将组装BOM中的“其他出库单”的发出成本写给对应的“其他入库单”的入库单价。3、存货核算——材料出库核算(没有错误报告);产品出库核算(没有错误报告)。4、凭证管理——生成外购入库暂估冲回、外购入库、外购入库估价入账、生产领料单、销售出库单、其他入库单、其他出库单、产品入库销售出库(赊销)、销售收入(赊销)都要生成记账凭证。5、存货核算——期末关账。先关账再对账,对账成功(没有差额)后再点“反关账”。6、对账完成后,再结账。

    老师,比如采购入库单,生成外购入库,和采购发票核对,销售出库单和销售发票核对,生成凭证,生产领料单和哪个项目核对数据?要生成凭证吗?我们是计划成本BOM只是导数据,库存管理要生成凭证吗?应收应付要生成凭证吗?

    这个具体看你们软件是如何设置的

    回答于 1970/01/01 08:00
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